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近日,市審計局內審指導科宋建波主任一行四人來集團開展內部審計工作專項調研,集團財務總監、法務審計部相關人員參加會議。
集團財務總監匯報了集團內部審計管理制度體系建設情況、2021年度及2022年上半年內部審計及全面風險管理工作開展情況,重點對各類專項審計工作開展情況及成果進行了詳細匯報。參加調研人員對集團股權構成、審計委員會成立情況、主責主業開展情況、全面風險管理體系建設情況進行了溝通交流。
宋建波一行對集團內部審計制度體系的健全完善、內部審計工作的開展及全面風險管理體系的建設給予充分肯定,并建議在下步工作中要更加注重國家審計局提出的“三審融合”理念,加強審計結果的運用,對于未經審計的其他單位也應“舉一反三”,從而達到全面提升經營管理水平、防范風險的目的。
下步,法務審計部將按照“服務為前提、監督為手段,效益為宗旨”的工作思路,以“為集團管理決策服務,為企業發展護航”為工作出發點,全面做好全過程全要素風險防控、重大項目工程審計、重點領域內部審計、經營管理法律服務四方面工作,促進“防風險、強內控、促合規”目標的實現,為集團高質量發展貢獻積極力量。